Udligning/afregning til kreditor - afgrænsning på kundenummer
Eftersom KMD Udbetaling nettoafregner kreditorer, modregnes kreditnotaer som udgangspunkt i vilkårlige fakturaer i samlede udbetalinger. Det giver jævnligt uoverensstemmelser mellem vores og kreditorernes bogholderi, som vi bruger meget tid på at udrede. Kreditorenes bogholderi er som regel opdelt i kundenumre/aftagenummer eller lignende.
PEPPOL og OIOUBL tillader ikke rigtigt et dedikeret felt til brug herfor, så mit bedste bud på en teknisk foranstaltning, som tillader funktionen, er at afregningen inddeles i KMD Udbetaling efter feltet i XML-en hvor EAN-nummeret fremgår:
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="GLN">_____</cbc:EndpointID>
For de fleste kreditorer, særligt forsyningsselskaberne, vil dette løse udfordringen.
Man kunne også opsplitte kreditorkonti på organisationsenheder, udledt af EAN-nummer? Så undgår man behovet for flere mere data i fakturaen. Det vil i 9 ud af 10 tilfælde passe med kreditors opdeling i kundekonti.
Man kunne også opsplitte kreditorkonti på organisationsenheder, udledt af EAN-nummer? Så undgår man behovet for flere mere data i fakturaen. Det vil i 9 ud af 10 tilfælde passe med kreditors opdeling i kundekonti.
Jeg tror i øvrigt at jeg groft har undervurderet tidsbesparelsen
Jeg tror i øvrigt at jeg groft har undervurderet tidsbesparelsen
Replies have been locked on this page!